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市委統戰部2017年度部門決算公開

發布日期:2018-08-29    瀏覽次數:1377


中共六安市委統戰部2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20188

 

 

 

目 錄

 

第一部分 中共六安市委統戰部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共六安市委統戰部2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共六安市委統戰部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 



中共六安市委統戰部2017年部門決算情況

 

第一部分 中共六安市委統戰部概況

一、部門職責

l、貫徹執行黨的統戰工作方針、政策,開展統一戰線理論、政策調查研究;向市委反映全市統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議;監督、檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。

2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實中央關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作;為市委同市各民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受市委委托,召開各民主黨派、無黨派人士通報會、座談會;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物;協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

3、負責調查研究、協調檢查民族和宗教工作的有關重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門打擊邪教和境外宗教敵對勢力分裂祖國活動。

4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;做好臺胞、臺屬的有關工作。

5、負責黨外代表人士的政治安排;會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助各民主黨派市委、市工商聯做好機關干部管理工作;協助市委組織部管理統戰系統內市委管理的干部。

6、調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。

7、調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系提出建議,聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

8、負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

9、指導各地各單位黨委(黨組)的統戰工作,負責統戰部門干部的培訓工作,協調市政府各有關部門的統戰工作;受市委委托,領導市工商聯黨組,指導工商聯工作。

10、完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看,中共六安市委統戰部2017年度部門決算包括:部本級決算,與預算持平。

納入中共六安市委統戰部2017年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共六安市委統戰部本級

2

……

 

第二部分 中共六安市委統戰部2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

486.59

一、一般公共服務支出

404.05

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.18

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

32.54

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

5.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.31

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

486.78

本年支出合計

448.90

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

     年初結轉和結余

17.69

     年末結轉和結余

55.56

 

 

 

 

總計

504.46

總計

504.46

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 公開02

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

486.78

486.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

201

一般公共服務支出

439.51

439.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

8.02

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

2010301

  行政運行

8.02

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

20134

統戰事務

431.48

431.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政運行

176.13

176.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事務

255.35

255.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

448.90

204.05

244.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

404.05

164.19

239.86

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

統戰事務

396.75

156.90

239.86

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政運行

156.90

156.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事務

239.86

0.00

239.86

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

7.31

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

486.59

一、一般公共服務支出

404.05

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

32.54

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

5.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.31

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

486.59

本年支出合計

448.90

年初財政撥款結轉和結余

17.69

年末財政撥款結轉和結余

55.37

一般公共預算財政撥款

17.69

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

504.28

合計

504.28

 



一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

 

項目支出結轉

項目支出結余

 

 

 

合計

17.69

11.05

6.64

486.59

226.24

260.35

448.90

204.05

244.86

55.37

33.24

22.14

0.00

 

201

一般公共服務支出

11.43

4.79

6.64

439.32

183.97

255.35

404.05

164.19

239.86

46.71

24.57

22.14

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

4.35

4.35

0.00

7.84

7.84

0.00

7.30

7.30

0.00

4.89

4.89

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

4.35

4.35

0.00

7.84

7.84

0.00

7.30

7.30

0.00

4.89

4.89

0.00

0.00

 

20134

統戰事務

7.09

0.45

6.64

431.48

176.13

255.35

396.75

156.90

239.86

41.82

19.68

22.14

0.00

 

2013401

  行政運行

0.45

0.45

0.00

176.13

176.13

0.00

156.90

156.90

0.00

19.68

19.68

0.00

0.00

 

2013402

  一般行政管理事務

6.64

0.00

6.64

255.35

0.00

255.35

239.86

0.00

239.86

22.14

0.00

22.14

0.00

 

208

社會保障和就業支出

6.25

6.25

0.00

32.54

32.54

0.00

32.54

32.54

0.00

6.25

6.25

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

32.54

32.54

0.00

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

0.00

0.00

0.00

32.54

32.54

0.00

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社會保障和就業支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

6.25

0.00

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

6.25

0.00

0.00

 

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.73

9.73

0.00

7.31

7.31

0.00

2.42

2.42

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.73

9.73

0.00

7.31

7.31

0.00

2.42

2.42

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

9.73

9.73

0.00

7.31

7.31

0.00

2.42

2.42

0.00

0.00

 

 

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

107.31

302

商品和服務支出

29.79

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

31.11

30201

  辦公費

7.47

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

29.35

30202

  印刷費

0.67

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

4.83

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

其他社會保障繳費

38.60

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  伙食補助費

3.42

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

  郵電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

66.94

30211

  差旅費

3.57

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

20.55

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

6.00

30213

  維修()

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00

 

30305

  生活補助

1.84

30216

  培訓費

0.21

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

26.47

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

8.94

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

 

30311

  住房公積金

10.95

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

 其他交通費用

0.00

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.13

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

8.94

 

 

 

人員經費合計

174.26

公用經費合計

29.79

 

 

 

 

29.79

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據

 

第三部分 中共六安市委統戰部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計504.46萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計504.46萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加257.85萬元,增長104.56%,主要原因:一是同心示范工程增加;二是培訓費增加;三是扶貧工作經費增加;四是辦公設備更新。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計486.78萬元,其中:財政撥款收入486.59萬元,占99.96%;其他收入0.18萬元,占0.04%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計448.90萬元,其中:基本支出204.05萬元,占45.45%;項目支出244.86萬元,占54.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計504.28萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計504.28萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加257.85萬元,增長104.56%,主要原因:一是同心示范工程增加;二是培訓費增加;三是扶貧工作經費增加;四是辦公設備更新。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入486.59萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加260.56萬元,增長114.80%。主要原因一是同心示范工程增加;二是培訓費增加;三是扶貧工作經費增加;四是辦公設備更新。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出486.59萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加260.56萬元,增長114.80%。主要原因一是同心示范工程增加;二是培訓費增加;三是扶貧工作經費增加;四是辦公設備更新。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出448.90萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出404.05萬元,占90.00%;社會保障和就業(類)支出32.54萬元,占7.25%;農林水(類)支出5萬元,占1.11%;住房保障(類)支出7.31萬元,占1.64%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為448.90萬元,支出決算為448.90萬元,完成年初預算的100%。其中:基本支出204.05萬元,占45.45%;項目支出244.86萬元,占54.55%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為176.13萬元,支出決算為156.90萬元,完成年初預算的89.08%,決算數小于預算數的主要原因是因辦公用房未調整到位,辦公設備更新未完成。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為255.35萬元,支出決算為239.86萬元,完成年初預算的93.94%,決算數小于預算數的主要原因是因工作時間沖突,非公、民宗兩個培訓班未舉辦。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出204.05萬元,其中人員經費174.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費29.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共六安市委統戰部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,中共六安市委統戰部機關運行經費支出29.79萬元,比2016年減少1.51萬元,下降4.82%,主要原因是減少開支。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,中共六安市委統戰部政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到20171231日,中共六安市委統戰部共有車輛0輛,單價50萬以上的通用設備0臺,單價100萬以上的專用設備0臺。

   
(四)關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,中共六安市委統戰部組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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